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历史上,自从改了PVC+铝箔的包装,药品显著提价了。应该改进,恢复传统的塑料瓶包装,并降低药价。现在药品片剂和胶囊剂,包装太奢侈不环保,多数是PVC+铝箔
2019-07-22 16:40:19 来源: 新华网
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  新华社北京12月10日电

历史上,自从改了PVC+铝箔的包装,药品显著提价了。应该改进,恢复传统的塑料瓶包装,并降低药价。现在药品片剂和胶囊剂,包装太奢侈不环保,多数是PVC+铝箔

杨德龙认为,金融板块中券商和保险弹性比较大,尤其是券商只有行情一起弹性是最大的,而银行盘子比较大、弹性。远杂谄胀ㄍ蹲收呃此,下半年可以继续重点关注金融领域的券商和保险。

  在2019年中国资产管理年会上,中国保险资产管理业协会会长段国圣表示,国内资产管理市场存在以下主要问题:1、统一资管的监管标准刚刚起步;2、资本市场发展滞后,基础金融工具比较匮乏;3、资产管理机构能力存在短板,服务范围相对狭窄;4、资产管理产品不足,产品类型和功能同质化严重;5、机构投资者的占比较低,个人投资者仍占较大比例;6、科技发展滞后,与国际领先机构相比存在较大差距。.klinehk{margin:0auto20px;}  来为金融界财经频道的作品,均为版作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!  证监会官网日前披露文件《2019年7月12日-2019年7月18日发行监管部发出的再融资反馈意见》,其中包括北京银行(行情601169,诊股)。证监会发行监管部要求北京银行说明两点,一是说明ST康得联动账户业务的具体情况,并结合上述情况说明北京银行西单支行是否存在串通ST康得管理层舞弊的情形;二是说明北京银行存款和函证业务内部控制是否健全,本次非公开发行优先股是否符合《优先股试点管理办法》第十八条的相关规定。保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  以下为全文:  2019年7月12日-2019年7月18日发行监管部  发出的再融资反馈意见  2019年7月12日-2019年7月18日,发行监管部共发出13家再融资申请的反馈意见,具体如下:  一、福建傲农生物(行情603363,诊股)科技集团  1、申请人本次拟募集资金不超过13.9亿元,用于9个生猪养殖项目和2个饲料项目。请申请人:(1)说明本次募投项目具体建设内容,募集资金的投资构成,是否属于资本性支出,是否存在董事会前投入。(2)结合公司现有固定资产和产能规模、及同行业公司可比案例、前次募集资金大幅结余等情况,说明本次募投项目投资规模的合理性。(3)说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排。(4)请结合生猪行业及饲料周期情况及申请人的产能扩张情况,详细论证募投项目达产后新增产能消化的具体措施,并充分披露募投项目相关风险。(5)结合近期生猪价格波动情况、非洲猪瘟爆发等情况说明生猪养殖产业化项目效益测算过程及谨慎性,并就主要影响因素的价格波动对募投项目盈利能力的影响作敏感性分析;(6)请结合申请人的产能利用情况,补充说明本次实施生猪及饲料产能扩张项目的必要性。请保荐机构发表明确核查意见。  2、申请人2017年首发上市,2018年业绩大幅下滑。请申请人:(1)在营业收入增长的情况下,归母净利润大幅下滑的原因,分析影响公司经营业绩下滑的主要因素,是否与同行业可比公司变动趋势一致。(2)目前公司经营业绩是否已有改观,影响经营业绩下滑的主要因素是否消除,是否会对公司2019年及以后年度业绩造成重大不利影响。(3)补充说明非洲猪瘟目前疫情进展情况及对公司2019年及未来经营业绩的影响,并作相关风险提示。说明请保荐机构发表核查意见。  3、根据申请材料,申请人董事会决议通过了公司及下属子公司为支持客户融资提供的担保额度为合计不超过65,000万元的决议。报告期内,其他应收款中的往来款逐年增加,主要为公司为客户提供融资支持服务。请申请人补充说明:(1)前述为客户融资支持服务是否属于供应链金融业务,报告期内相关业务开展规模情况,说明开展客户融资服务的商业合理性及必要性;(2)结合客户融资服务的客户结构、资产规模等情况,说明前述融资支持服务是否存在潜在风险,相关风险应对措施,报告期内是否存在客户无法按期偿还而给申请人造成损失的情形,是否按规定计提预计负债。请保荐机构及会计师发表明确核查意见。  4、请申请人补充说明公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况,本次发行董事会决议日前六个月至今,申请人是否存在设立或投资各类产业基金、并购基金的情况,未来三个月内是否有设立或投资各类基金的安排,结合公司主营业务说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资(包括类金融业务,下同)情形,对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金量的必要性。请保荐机构对上述事项发表明确核查意见,并说明公司是否存在变相利用募集资金投资类金融及其他业务的情形。  5、最近两年及一期末,申请人在建工程余额稳定在2亿元以上,请申请人:(1)结合公司主营业务情况、在建工程建设周期等情况补充说明在建工程余额较大的原因及合理性,报告期内申请人在建工程转固是否及时准确(2)申请人在建工程主要包括猪场改扩建及待安装设备,请结合在建工程明细内容,逐项说明本次募投项目与公司在建工程各项目的区别及联系,是否重复建设。保荐机构及会计师发表明确核查意见。  6、申请人2017年首发上市,募投项目存在变更,且效益未达预期。请申请人补充说明:(1)前次募投项目变更的原因及合理性,是否履行相应的决策程序和信息披露义务。(2)前次募投项目未达到承诺效益的原因及合理性,前募项目未达效益,本次再度进行股权融资并扩产的必要性及合理性。请保荐机构发表明确核查意见。  7、报告期内,生物性资产余额从4,487万元上升到10,722万元,消耗性生物资产从4,538万元增长到11,850万元。请申请人:(1)结合行业及公司特点,说明公司生产性生物资产及消耗性生物资产划分的依据,初始确认及后续计量情况,账面价值增长的原因,(2)结合非洲猪瘟爆发、同行业上市公司情况、相关存货成本及同类产品市场价格等情况说明报告期各期末相关生物资产是否存在减值迹象,相关资产减值准备计提是否充分。  请申请人会计师详细说明对公司生产性生物资产及消耗性生物资产的盘点方法,并根据猪生长周期等情况,说明公司相关生物资产初始确认、折旧年限及减值方法是否符合企业会计准则规定。请保荐机构发表核查意见,并说明现场尽职调查的情况,有无复核会计师的盘点工作。  8、报告期各期末,申请人应收账款逐年增长。请申请人补充说明应收账款期后回款情况,结合业务模式、客户资质、信用政策补充披露应收账款大幅增长的原因,结合上述情况及同行业可比上市公司对比分析应收账款水平的合理性及坏账准备计提的充分性。请保荐机构及会计师核查并发表意见。  9、根据申请文件,申请人存在对下游客户为客户融资提供支持服务,截至2019年3月31日,申请人及下属子公司协助客户办理信用卡、银行贷款、融资租赁等业务的授信总额度为45,211.77万元,客户合计使用额度为35,946.62万元,公司为客户提供担保的额度为35,485.97万元,公司因上述业务向合作的金融机构缴纳的保证金合计为3,378.05万元;同时申请人存在对参股公司江苏佳华的对外担保4754万元,江苏佳华受非洲猪瘟影响,存在无法偿还款项风险。请申请人:(1)补充披露向客户提供金融服务的具体模式和相关服务的收入情况,说明是否为类金融业务;(2)说明相关业务是否符合相关法律法规,公司是否违规经营许可范围之外的业务;(3)补充披露申请人及下属子公司报告期内对合并报表范围以外的公司提供担保的具体情况,说明相关对外担保是否履行了必要的决策程序,是否提供反担保,是否符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相关规定。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  10、请保荐机构及申请人律师核查申请人本次募投项目用地的土地性质是否是否符合国家有关土地管理的法律、法规及规范性文件的要求,以及申请人相关生产经营许可证及特许经营权等资质是否均已取得,并就此发表明确核查意见。  11、根据申请文件,本次募投项目的实施主体部分为控股子公司。请申请人说明募投项目中以控股子公司为实施主体的少数股东放弃同比例出资的原因及合理性,是否履行相应决策程序,明确增资价格的主要条款,并结合上述情况说明是否存在损害上市公司股东利益的情形。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  12、根据申请文件,申请人控股股东傲农投资和实际控制人吴有林股权质押比例较高。请申请人:(1)说明控股股东及实际控制人股份质押融资的具体情况和用途;(2)结合近期股价走势、履约保障比例、预警线、平仓线等指标,以及控股股东和实际控制人的资金实力,进一步说明上述股票质押是否会导致公司控制权发生变更。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  13、根据申请文件,控股股东傲农投资和实际控制人吴有林参与本次非公开发行股票的认购,请其出具从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不减持所持股份的承诺并公开披露。  14、请申请人结合发行对象傲农投资和吴有林的财务状况说明其认购本次发行股票资金来源,是否存在代持、对外募集资金、结构化融资或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  15、根据申请文件,申请人在报告期内存在多次行政处罚事项。请申请人说明相关行政处罚事项是否属于重大违法违规行为,本次非公开发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项的规定。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  16、请保荐机构就公司首发上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况,以及相应整改措施进行核查,并就整改效果发表核查意见。  二、上海润达医疗(行情603108,诊股)科技  1.请申请人补充披露Hycor公司的基本情况,是否与公司形成同业竞争,控股股东和实际控制人是否违背关于避免同业竞争的承诺。请保荐机构和申请人律师核查,并就申请人是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十一条第(四)项的规定发表明确意见。  2.请申请人补充披露日常生产经营和本次募投项目是否需要取得相关资质文件,如是,是否已取得、取得资质文件与从事业务是否匹配,特定业务是否存在应取得未取得或超越资质经营的情况、相关资质是否在有效期内,已经过期或即将过期的,续期进展及是否存在障碍,是否有受到行政处罚的风险。请保荐机构和申请人律师发表核查意见。  3.根据申请文件,公司按照行业分类收入构成中96%以上为流通服务类,只有不到5%的收入为自主品牌类。公司为医学实验室综合服务商,主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。  请申请人在募集说明书“管理层讨论与分析”中披露:(1)公司供应链业务情况的经营模式、盈利模式,是否存在类金融业务及其规模;(2)公司向客户提供仪器的形式(包括但不限于销售、租赁、免费使用)以及相应会计处理;(3)仪器和试剂是根据订单采购还是提前备货。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  4.请申请人在募集说明书“管理层讨论与分析”中披露:(1)自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司实施或拟实施的财务性投资(包括类金融投资,下同)情况,是否存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形,并将财务性投资总额与本次募集资金、公司净资产规模对比说明本次募集资金的必要性和合理性。(2)结合公司是否投资产业基金、并购基金及该类基金设立目的、投资方向、投资决策机制、收益或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的情况,说明公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围,其他方出资是否构成明股实债的情形。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  5.根据申请文件,本次募集资金主要投向公司(包括全资子公司)的医学实验室综合服务,用于采购开展前述业务所需的仪器设备、试剂及其他耗材。此外,信息化服务作为公司实验室综合服务的重要组成部分,本项目拟将部分募集资金投向公司信息化服务体系升级与开发,完善公司实验室综合服务能力。  请申请人在募集说明书“本次募集资金运用”中披露本次募投项目募集资金的预计使用进度;本次募投项目的预计效益和公司现有同类产品业务的效益;本次募投项目具体投资构成及合理性,相关合同的详细情况(包括但不限于客户情况、服务期限、仪器及试剂的价格及数量),合同与募投项目是否匹配;资金投向是否属于资本性支出。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  6.公司首发募集资金投资项目效益及进度均未达到预期,且影响因素发生在公司首发招股书公告之前。  请申请人在募集说明书“历次募集资金运用”中披露说明公司首发招股书是否存在信息披露不完整、不真实、不准确的情形。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  7.根据申请文件,截止2019年3月31日公司商誉余额16.56亿元。请申请人及会计师在募集说明书“管理层讨论与分析”披露说明公司商誉确认及减值测试是否符合准则要求,标的资产的公允价值较账面值的增值部分,是否直接归集到对应的具体资产项目;减值测试是否有效;是否已及时充分的量化披露减值风险及其对公司未来业绩的影响。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  8.报告期公司利润与经营活动现金流净额严重不匹配,请申请人在募集说明书“管理层讨论与分析”中详细披露原因。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  三、宁波银行(行情002142,诊股)  1.请申请人补充说明新加坡华侨银行有限公司参与本次非公开发行事项需履行相关审批程序,是否已履行,如无法及时获得审批对本次非公开发行的影响,发行失败风险是否充分披露。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  2.请申请人补充说明:(1)新加坡华侨银行有限公司及其具有控制关系的关联方是否承诺从定价基准日前六个月至完成本次发行后六个月内不存在减持情况或减持计划,如否,请出具承诺并公开披露;(2)新加坡华侨银行有限公司的认购资金来源,是否为自有资金,是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  3.2018年末,申请人逾期贷款金额上升,不良贷款率为0.78%,不良贷款率低于同期国内城市商业银行整体水平,请申请人补充披露:(1)不良贷款率、逾期贷款波动是否与行业一致;(2)公司各类贷款的划分依据,划分为不良类贷款是否充分、完整,贷款分类标准是否发生变化;(3)结合贷款发放区域、发放行业等情况说明不良贷款率低于同期国内城市商业银行整体水平的原因及合理性;(4)结合贷款拨备率、拨备覆盖率以及贷款损失准备的计提情况,说明应对不良贷款风险的措施及有效性。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  4.请申请人披露近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况,以及相应整改措施;同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查,并就整改效果发表核查意见。另外,请申请人结合上述情况说明内部控制制度是否健全。请保荐机构、申请人律师和会计师核查并发表意见。  5.申请人最近一年一期经营活动产生的现金流量净额为负。请结合申请人信贷政策、主要经营业务变化等情况,量化分析最近一年一期经营活动产生的现金流量净额为负的原因及合理性。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  四、北京银行  1、根据*ST康得(行情002450,诊股)2018年年报,报告期末上市公司货币资金122亿元存放于北京银行西单支行。但会计师出具了无法表示意见的审计报告,表示无法保证*ST康得货币资金的真实准确,并在对深交所问询函的回复中称网银记录显示的货币资金余额与上市公司财务记录一致,同时该账户在北京银行有联动账户业务。请申请人:(1)说明*ST康得联动账户业务的具体情况,并结合上述情况说明北京银行西单支行是否存在串通*ST康得管理层舞弊的情形;(2)说明北京银行存款和函证业务内部控制是否健全,本次非公开发行优先股是否符合《优先股试点管理办法》第十八条的相关规定。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  2、根据申请文件,报告期内,申请人及其控股子公司受到主要行业监管机构行政处罚共计23宗,罚款金额共计966.30万元。请申请人:(1)说明内部控制制度是否健全;(2)说明本次非公开发行优先股是否符合《优先股试点管理办法》第十八条的相关规定。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  3、2016年至2018年,申请人不良贷款率分别为1.27%、1.24%、1.46%,不良贷款率呈上升趋势。请申请人补充说明:(1)贷款五级分类中,各类别贷款的划分依据及具体比例,划分为不良类贷款是否充分、完整,逾期90天以上贷款情况,是否均划分为不良贷款。(2)不良贷款率上升的原因及合理性,针对不良贷款率上升的风险防范及应对措施。(3)2018年申请人拨备覆盖率较以前年度出现较大幅度下降,说明拨备覆盖率下降的原因及合理性,是否存在进一步下降不能满足监管指标的风险。  请保荐机构发表核查意见。  4、请申请人披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况,以及相应整改措施;同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查,并就整改效果发表核查意见。  五、引力传媒(行情603598,诊股)  1、申请人本次拟募集资金5.75亿元,用于“基于AI的内容生产及视频场景商业平台建设项目”、“大数据管理平台建设项目”以及补充流动资金。请申请人:①以简明易懂的语言,说明本次募投项目的具体含义、建设内容、本次募投项目的运营模式和盈利模式,以及该项目与公司现有业务的关系;②本次募投项目具体投资内容明细;③本次募投项目进展情况、预计进度安排、效益测过程及谨慎性。请保荐机构核查。  2、申请人2018年末商誉账面价值5.9亿元,金额较大。请申请人结合商誉的形成原因、最近一期末的明细情况,说明商誉减值测试的具体过程,以及商誉减值计提的合理性。请保荐机构及会计师核查。  3、申请人2018年末预付账款3.07亿元,金额较大且增加较快。请申请人补充说明预付账款增加较快的原因及合理性。请保荐机构核查。  4、请申请人结合业务特点,说明各业务毛利率波动较大的原因及合理性。请保荐机构核查。  5、请申请人结合最近三年收购资产时的评估预测数据,说明资产收购后,2018年业绩相比2017年并没有明显增长的原因与合理性。请说明对比历史期一季度净利润规模的合理性。请保荐机构补充核查上述资产收购后的业绩变动情况及其原因。  6、请申请人说明报告期至今,公司实施或拟实施的其他财务性投资及类金融业务的具体情况,并结合公司主营业务,说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资(包括类金融业务)情形,同时对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金量的必要性。请保荐机构核查并发表明确意见。  7、请申请人用简洁朴实、通俗易懂的语言补充说明:(1)本次募投项目与现有主业的联系及区别,公司是否具备与本次募投项目相关的技术储备、人员储备和市场拓展能力等,是否属于跨行业经营;(2)募投项目是否符合国家行业政策导向,募投项目的实施是否存在政策障碍,相关的业务资质、政府审批等是否已取得。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  8、请申请人补充说明:报告期内公司及其子公司受到的行政处罚的情况,是否已完成整改;上述行政处罚是否构成本次发行障碍。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  9、根据申请材料,控股股东和实际控制人质押比例较高,请申请人补充说明:(1)控股股东及实际控制人股权质押的原因、资金具体用途、约定的质权实现情形、实际财务状况和清偿能力等情况;(2)股权质押是否符合股票质押的相关规定;(3)在压力测试情景下尤其是极端市场环境下,是否存在因质押平仓导致的股权变动风险,是否制定维持控制权稳定的相关措施及有效性。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  六、深圳麦格米特(行情002851,诊股)电气  1、请申请人列示本次募投项目建设的资金投入明细。请补充披露前后收购怡和卫浴两次评估报告在评估方法、重要参数及结果上的差异及原因,请补充说明怡和卫浴前次收购以来业绩显著增长的原因、可持续性。请补充说明前后两次评估在增长期截止时点上是否存在差异,如有说明原因。请补充说明怡和卫浴分两次两种方式收购的考虑。请补充说明“智能产业中心建设项目”以及“总部基地项目”的主要建设内容及用途。请保荐机构核查。  2、请申请人分析说明最近三年毛利率呈下滑趋势的原因及合理性。请保荐机构核查。  3、请申请人说明报告期至今,公司实施或拟实施的其他财务性投资及类金融业务的具体情况,并结合公司主营业务,说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资(包括类金融业务)情形,同时对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金量的必要性。请保荐机构核查并发表明确意见。  4、请申请人补充披露:本次募投项目中的麦格米特智能产业中心建设项目和总部基地建设项目,是否需要取得相应的环评文件和土地使用权证书,如需取得,其办理的最新进展情况;如无需取得,其依据是否充分合理。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  5、请申请人结合前次收购浙江怡和卫浴有限公司股权的情况,补充披露:(1)本次收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目的原因及合理性;(2)本次收购价格与前次收购价格之间的是否存在不同及其合理性;(3)本次收购的股权权属是否清晰且不存在争议,是否存在抵押、质押、所有权保留、查封、扣押、冻结、监管等限制转让的情形。请保荐机构和申请人律师发表核查意见。  6、实际控制人童永胜控制的浙江岩谷科技有限公司,其经营范围包括:新材料技术、节能技术、环保技术研发、转让;绝热材料、保温材料、保冷材料、吸音材料、降噪材料、防辐射材料研发、生产、销售等。请申请人结合上述情况补充披露:(1)浙江岩谷科技有限公司的主要产品、客户群体、市场区域、营业收入和利润等基本情况;(2)浙江岩谷科技有限公司生产经营是否与公司之间存在业务上的竞争关系或者潜在的竞争关系;(3)本次募投项目是否新增同业竞争;(4)控股股东、实际控制人是否有违反承诺的情形。请保荐机构和申请人律师发表核查意见。  7、报告期内申请人海外市场营业收入呈逐年上升的趋势。请申请人结合中美贸易摩擦的最新进展情况补充披露:公司境外采购、销售及其地区分布情况,生产产品是否被列入美国加征关税清单及其对公司生产经营的影响。请保荐机构和申请人律师发表明确核查意见。  8、申请人部分房屋和土地尚未取得权属证书,请申请人补充披露:上述房屋和土地权属证书办理的最新进展情况,是否存在实质性障碍,对公司生产经营是否构成重大不利影响。请保荐机构和申请人律师发表核查意见。  七、家家悦(行情603708,诊股)集团  1.请申请人补充说明并披露母公司及合并报表范围内子公司最近36个月内受到行政处罚的情况,是否构成重大违法行为,是否符合《上市公司证券发行管理办法》第九条的规定。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  2.根据申请文件,申请人主要采用租赁房产方式开展经营,截至2018年末,部分租赁房产出租方未取得产权证书或者不能提供有权使用租赁房产的证明文件。请申请人补充说明并披露,相关权属瑕疵房产租赁合同是否存在无效风险,如果需要搬迁是否有相关应对措施,对公司日常经营是否产生重大不利影响。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  3.根据申请文件,上市公司共有门店732家,其中4家尚在办理营业执照、9家尚在办理食品经营许可证,上述正在办理证照的门店均位于部队营区内。请申请人补充说明并披露,上述门店的具体经营状态,是否存在无证经营等违法违规情形。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  4.根据申请文件,报告期内公司向关联方威海九龙城、荣成九龙城等(申请人控股股东控制企业)租赁经营门店,交易金额分别为1877万元、1940万元、2344万元;2018年4月,公司向关联方威海九龙城购置8407.96平方米办公楼,交易金额为9450万元,已支付9000万元。请申请人补充说明并披露,上述关联交易的必要性、合理性,是否履行内部决策程序,定价是否公允,是否符合关于减少和规范关联交易的相关公开承诺。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  5.根据申请文件,报告期内申请人存在9起标的额在100万元以上尚未了结的诉讼、仲裁。请申请人补充说明并披露,上述诉讼、仲裁的基本案情、审理情况,对公司生产经营、财务状况、未来发展的具体影响。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  6.根据申请文件,本次募投项目包括连锁超市改造、威海物流改扩建、烟台临港综合物流园等项目。请申请人补充说明并披露:(1)上述募投项目是否经有权机关审批,是否履行环评程序,是否在有效期限内,是否涉及新增土地,是否已取得土地使用权或作出相关安排;(2)结合募投项目内容说明实施的必要性、合理性,是否符合土地规划用途,是否存在变相用于房地产开发的情形。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  7.申请人2018年末商誉金额为256,606,281.23元,主要系收购青岛维客商业连锁有限公司形成,请申请人在募集说明书“管理层讨论与分析”中披露:(1)商誉确认的依据是否合理,相关会计处理是否符合会计准则相关规定;(2)截至目前收购资产整合效果,并结合收购资产经营状况、财务状况、评估报告预测业绩(若适用)、承诺业绩及实现情况(若适用),定量分析并补充披露商誉减值准备计提充分性。  请保荐机构及会计师核查并发表意见,并对商誉减值测试的过程、参数选取依据及减值测试结果的谨慎性发表明确核查意见。  8.申请人首发募集资金用于“连锁超市建设项目”“生鲜加工物流中心项目”“连锁超市改建项目”“信息系统升级改造项目”,请申请人在募集说明书“历次募集资金运用”中披露:(1)前募项目目前进展情况,预计完工时间,并与募投项目首次披露的进度与效益进行详细对比分析;(2)项目效益测算方式是否合理,是否与相关披露文件一致,效益测算是否准确;(3)前募项目与本次募投项目的区别;(4)根据公司披露信息,新开业的门店存在一定期限的市场培育期,在培育期,由于促销费等费用投入较大,一般会出现亏损。筹办期间开办费直接计入当期损益,减少了新开门店的前期利润。上述内容均可以合理预期,并不是未能达到预计效益和进度的理由,请详细披露首发募投项目效益与进度未能达到预期的原因。  请保荐机构及会计师对上述事项进行核查,并对公司信息披露是否真实、完整、准确发表核查意见;同时,核查公司董事会前次募集资金使用情况报告披露信息是否真实、准确,如否,需重新出具前次募集资金使用情况报告并需会计师重新鉴证。  9.申请人本次拟募集资金不超过85,000万元,用于“连锁超市改造项目”“威海物流改扩建项目”“烟台临港综合物流园项目”和补充流动资金。截至2018年末,申请人在建工程金额22,263.53万元,其中,烟台物流园金额16,550.59万元,请申请人在募集说明书“本次募集资金运用”中披露:(1)拟募投项目具体建设内容和投资构成,是否属于资本性支出,是否存在董事会前投入,对比公司现有业务投资规模及同行业可比公司情况说明本次募投项目投资规模的合理性;(2)说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排;(3)说明本次募投项目效益测算的过程及谨慎性,是否合理考虑店铺培育期及促销等原因对效益的影响,项目效益与进度是否与前次募投项目以及公司报告期内同类业务存在较大差异;(4)在建工程中“烟台物流园”是否和“烟台临港综合物流园项目”为同一建设项目,该项目截止目前的建设情况;(5)“连锁超市改造项目”中对拟改造门店的选取标准,单店改造的费用标准;(6)申请人现有物流项目的运营情况,覆盖范围,结合现有物流项目运营情况说明本次拟募投项目选址、拟建设规模是否合理,是否存在重复建设。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  10.请申请人补充说明自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司实施或拟实施的财务性投资(包括类金融投资,下同)情况;是否存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形;并将财务性投资总额与本次募集资金、公司净资产规模对比说明本次募集资金的必要性和合理性。  同时,结合公司是否投资产业基金、并购基金及该类基金设立目的、投资方向、投资决策机制、收益或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的情况,说明公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围,其他方出资是否构成明股实债的情形。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  11.请申请人披露上市以来被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况,以及相应整改措施;同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查,并就整改效果发表核查意见。  12.申请人2017年分别将普通门店、百货店装修的摊销期限进行了变更,请申请人在募集说明书“管理层讨论与分析”中结合同行业可比上市公司情况、公司经营情况说明该次会计估计变更的合理性以及对公司业绩的影响。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  13.报告期内,申请人其他应收款金额增加较快,截止2018年末,其他应收款金额1.06亿元,其中,往来款金额6,273.93万元。请申请人在募集说明书“管理层讨论与分析”中披露:(1)其他应收款增加较快的原因和合理性;(2)往来款的性质、主要交易对手方情况、期后回款情况,并结合上述情况说明减值准备计提是否充分。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  14.申请人2018年11月签署张家口福悦祥投资协议书,2019年2月完成工商变更手续,请申请人在募集说明书“管理层讨论与分析”中披露张家口福悦祥的主要财务指标、纳入合并报表的时间及纳入合并报表后对主要科目的影响情况。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  15.申请人2018年扣非后归母净利润较2017年增长约26%,但经营活动现金净流量较2017年下降,请申请人在募集说明书“管理层讨论与分析”中说明扣非后归母净利润和经营活动现金净流量变化趋势不符的原因。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  八、北京首创  1.根据申请文件,申请人及其子公司报告期内受到多次行政处罚。请申请人补充说明:母公司及合并报表范围内子公司在报告期内受到行政处罚的情况,整改落实情况,公司内控是否健全有效,行政处罚是否构成本次发行法律障碍。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  2.根据申请文件,报告期内申请人存在多项重大未决诉讼和仲裁案件。请申请人补充说明:(1)重大未决诉讼和仲裁案件的具体内容和最新进展情况;(2)诉讼和仲裁事项是否对申请人生产经营及本次发行构成重大不利影响。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  3.根据申请文件,公司及其主要分、子公司存在多项未取得权属证明的自有房屋和自有土地。请申请人补充说明:未取得权属证明的自有房屋和自有土地的具体情况,取得是否存在法律障碍,上述情形是否合法合规,是否影响公司持续经营能力。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  4.根据申请文件,报告期内申请人与关联方TranswasteCanterbury、PikesPointTransferStation、MidwestDisposals、WasteDisposalServices之间同时存在采购、销售垃圾处理服务。请申请人补充说明:同时存在采购和销售的原因及必要性,上述关联交易决策程序的合法合规性,关联交易定价的合理性。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  5.申请人持有首星胜运国际融资租赁(天津)有限公司49%的股权。请申请人说明报告期至今,公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务情况,并结合公司主营业务,说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资(包括类金融业务,下同)情形,同时对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金量的必要性。请保荐机构及会计师核查并发表意见。  6.申请人商誉金额较大,2018年末达29.02亿元。针对形成商誉的收购项目,请申请人:(1)说明上述收购项目的交易时间、交易对手、交易价格、资金来源、报告期内主要财务数据、相关业绩承诺的履行情况,(2)说明报告期内对商誉的减值测试的过程及主要参数,说明商誉减值准备计提的充分性。请保荐机构及会计师核查并发表意见。  7.报告期内各期末申请人货币资金余额分别为32.0亿元、40.9亿元、61.1亿元和55.1亿元。请申请人说明:(1)报告期内长期保持高现金高负债运营的必要性及合理性,(2)申请人资金是否存在控股股东及关联方资金占用。请保荐机构及会计师核查并发表意见。  8.请申请人结合公司是否投资产业基金、并购基金及该类基金设立目的、投资方向、投资决策机制、收益或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的情况,说明公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围,其他方出资是否构成明股实债的情形。请保荐机构及会计师核查并发表意见。  9.请申请人补充披露目前公司为合并报表范围外企业提供担保的情况,对方是否提供反担保,是否符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  10.请申请人补充说明,公司及其控股股东或实际控制人最近12个月内所作出的重要承诺及履行情况,尤其是承诺未实际履行或变更履行及其进展情况,补充说明申请人是否存在《上市公司证券发行管理办法》第十一条第(四)项、第(六)项不得公开发行证券的情形。请保荐机构和申请人律师发表核查意见。  九、晨光生物(行情300138,诊股)科技集团  1.请申请人补充披露近36个月内受到罚款以上行政处罚的情况,是否构成重大违法行为,是否违反《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条的规定。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  2.申请人本次拟募集资金6.8亿元,投资于天然植物综合提取一体化项目(一期)及补充流动资金。请申请人补充说明:(1)募投项目的投资构成,募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否以募集资金投入。(2)募投项目建设进展、募集资金使用进度安排等,并请说明本次募集资金是否会用于置换董事会决议日前已投资金额。(3)本次募投项目生产的主要产品,与公司当前业务是否存在差异,公司是否具备技术、人员、市场等储备。(4)结合在手订单、市场空间以及现有业务开展情况,说明本次募投项目新增产能规模的合理性,是否存在无法消纳的风险。(5)募投项目预计效益情况、测算依据、测算过程及其谨慎合理性。  请保荐机构发表核查意见。  3.报告期内,公司存货余额较高,最近一期,公司存货余额为14.4亿元。请申请人补充说明:(1)结合公司备货原则、库存管理制度以及可比公司存货规模等情况,说明公司存货余额较高的原因及合理性。(2)存货各产品是否存在品质划分情况,存货分类管理方面的内控制度是否健全。(3)存货库龄情况,结合相关产品保质期限,说明是否存在产品过期、滞销的情形,存货跌价准备计提依据,计提是否充分合理。  请会计师说明对存货的存在、权利和义务、计价与分摊等方面采取的审计程序并发表核查意见。请保荐机构发表核查意见。  4.2016年至2018年,申请人经营活动产生的现金流量净额均为负值,请申请人结合公司营业收入增长、应收应付款项变动等情况及其合理性,说明经营活动现金流量净额多年为负值的原因及合理性,与可比公司是否存在重大差异,原因及合理性。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  5.请申请人结合前募资金使用进度和效果,说明本次发行是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第(一)项的规定。  请保荐机构发表核查意见。  6.请申请人补充说明本次发行董事会决议日前六个月至今公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况,结合公司主营业务说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资(包括类金融业务,下同)情形,对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金量的必要性。  请保荐机构对上述事项发表明确核查意见,并说明公司是否存在变相利用募集资金投资类金融及其他业务的情形。  请申请人披露近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况,以及相应整改措施;同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查,并就整改效果发表核查意见。  九、深圳康泰生物(行情300601,诊股)制品  1.申请人本次发行拟募集资金30亿元,投资于“民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目(一期)”及补充流动资金。请申请人补充说明:(1)本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入。(2)本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度,是否存在置换董事会前投入的情形。(3)募投项目生产主要产品或实现的主要功能,是否与公司现有业务相同或相似,若存在重大差异的,说明是否具备募投项目实施的技术、人员、市场等储备,项目实施是否存在重大不确定性风险。(4)募投项目效益的具体测算过程、测算依据,结合现有产能情况,说明新增产能规模的合理性,是否存在产能过剩的风险。(5)最近一期末,公司资产总额为33.96亿元,净资产20.18亿元,本次募集资金达到30亿元,请结合公司当前财务状况、产业基地持有使用情况、未来发展规划等进一步说明公司募集较大金额资金规模的合理性,是否与公司业务规模相匹配。  请保荐机构对上述事项进行核查,并对募集资金用途信息披露是否充分合规,相关保障措施是否有效可行,风险揭示是否充分,本次发行是否可能损害上市公司及中小股东的利益发表核查意见。  2.申请人最近一期末固定资产金额为6.39亿元,在建工程金额为5.53亿元,请申请人补充说明:(1)当前持有固定资产的基本情况,本次募投项目新增固定资产规模远超当前固定资产持有规模的合理性必要性,量化分析新增折旧对公司经营业绩的影响。(2)在建工程的主要内容,是否与本次募投项目重复建设的情形,在建工程建设进度情况,是否存在已完工但未及时转入固定资产的情形。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  3.公司于2017年1月首发上市,募集资金1.1亿元,投资于康泰生物光明疫苗研发生产基地一期,2018年2月公开发行可转债募集资金3.47亿元投资于研发生产楼建设项目及预填充灌装车间建设项目。截至目前,前述项目均未完工。请申请人补充说明:(1)前募项目当前进展情况,项目实施环境是否发生重大不利变化,是否按计划进行。(2)两次前募项目均尚未完工的情况下进行本次募投项目建设且募集资金金额较高的合理性、必要性,是否频繁过度融资。  请保荐机构发表核查意见,并说明申请人前募资金使用是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第(一)项的规定。  4.报告期内,公司应收票据及应收账款金额逐年大幅增长,最近一期末金额为8.93亿元。另外,最近一期末存货金额为2.25亿元。请申请人补充说明:(1)应收票据及应收账款增长的原因及合理性,是否与公司业务发展及同行业可比公司相匹配;应收账款减值准备计提政策,是否与可比公司存在重大差异,坏账减值准备计提是否充分合理。(2)存货库龄情况及存货库存管理制度,报告期内是否存在过期、变质产品销售的情形,如何保证产品生产及运输途中的品质;存货减值准备计提政策,减值准备计提的充分性、合理性。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  5.2016年至2018年,申请人营业收入分别为5.5亿元,11.6亿元,20.2亿元,而同期销售费用分别为2.2亿元,6.2亿元,10.1亿元。销售费用占营业收入的比例约为一半左右。请申请人补充说明:(1)报告期内营业收入逐年大幅增长的原因及合理性,未来是否可持续。(2)销售费用的明细构成及主要用向,异常偏高的原因及合理性,是否与公司收入规模、销售人员数量、业务开拓情况等相匹配,是否与可比公司存在重大差异。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  6.报告期内,公司各产品产能利用率波动较大。另外,2017年至2019年1季度,乙肝疫苗的产量、销量均高于产能,2018年麻风二联苗的销量远高于当年产量。请申请人补充说明:(1)公司产能利用率波动较大的原因及合理性,是否对本次募投项目产生重大不利影响。(2)乙肝疫苗、麻风二联苗两类产品产销量及产能数据不匹配的合理性,是否存在代工情形,是否存在以前年度积压产品销售情形;若存在前述情形,说明代工方式是否合法合规;结合产品保质期限,说明销售以前年度产品是否影响产品质量。  请保荐机构发表核查意见。  7.请申请人补充说明:董事会前六个月至今,公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况,并结合公司主营业务,说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资(包括类金融业务)情形,同时对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金量的必要性。请保荐机构发表明确核查意见,并说明公司是否存在变相利用募集资金投资类金融及其他业务的情形。  8.关于民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目。请申请人说明:(1)相应土地情况;(2)涉及的疫苗产品的生产或销售等各阶段有无实质性障碍和不确定性风险。请保荐机构请保荐机构和申请人律师发表核查意见。  9.请申请人进一步说明实际控制人涉及的相关刑事案件对公司的影响。请保荐机构请保荐机构和申请人律师结合上述事项对本次发行是否构成《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条第(三)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项等发行的禁止性情形发表核查意见。  10.请保荐机构和申请人律师进一步对公司受到的行政处罚是否构成《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条第(三)项的规定发表核查意见。  11.请申请人说明公司目前有无尚未了结的对外担保情况,如有,请申请人说明对外担保是否符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定。请保荐机构和申请人律师发表核查意见。  十一、江苏苏博特(行情603916,诊股)新材料  1、本次发行募集资金38,860.00万元用于收购关联方持有的检测中心58%股权,第一期股权转让款11,658万元,由申请人于股权转让协议生效之日起10个工作日内向交易对方支付,截止目前首期款已支付完毕。请申请人补充说明并在募集说明书中补充披露:  (1)结合本次股权转让协议签订时间、股权转让协议的生效条件及首期款支付时间,说明本次募集资金是否存在置换董事会决议日前已投入资金的情况。补充说明截至目前的实际付款情况、股权转让手续办理进度及后续安排,并说明本次交易的支付安排是否与业绩预测情况相匹配。  (2)请说明标的公司的主营业务、运营模式、盈利模式及核心竞争力情况,客户稳定性以及产品或服务的市场前景,与申请人主营业务的区别及联系,并分析标的公司与申请人存在的协同效应情况。结合前述情况,说明本次关联收购的必要性。  (3)申请人认为本次交易将实现研发协同效应,并拓宽公司在新材料领域的销售渠道。请公司结合已有的主要销售渠道,说明本次交易拓宽公司销售渠道以及形成协同效应的具体考虑与依据。  (4)标的公司最近两年一期主要财务指标,包括但不限于资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等,并说明其业务情况和主要资产情况。  (5)标的公司近三年的股权变化情况,本次交易价格约22元/股,大幅高于最近一次股权转让价格5.24元/股,说明本次交易作价对报告期内股权变动作价是否存在显著差异,本次收购是否可能损害上市公司及中小股东利益。  (6)交易对方承诺标的公司2019年度、2020年度、2021年度实现的净利润分别不低于人民币8,400万元、8,800万元、9,200万元。补充说明申请人与标的公司的业务往来情况,并结合检测行业发展趋势与市场容量、标的公司经营业绩,补充说明业绩承诺的合理性、可实现性及相关保障措施。  (7)根据公告,本次交易对方包括建科院(行情300675,诊股)及杨晓虹、汤东婴、方平、刘晔、张亚挺、钱奕技、孙正华、王瑞八人。其中,建科院为公司关联方,其他八人在标的公司任职。请公司补充说明上述杨晓虹等八人是否与公司存在关联关系或其他利益安排,结合本次股权转让完成后上述八人的任职与持股情况,说明标的公司是否存在主要管理人员与核心技术人员流失风险,是否可能影响标的公司盈利预测的实现。  (8)根据申请材料,本次交易合并报表中交易对价超过标的公司可辨认净资产公允价值部分将体现为商誉。请申请人结合交易对方与申请人的关联关系,说明本次收购是否为同一控制下的企业合并,相关账务处理是否符合企业会计准则的规定。  请保荐机构及会计师发表明确核查意见。  2、本次收购资产评估采用收益法和资产基础法进行评估,收益法下,检测中心股东全部权益价值评估值为67,880.00万元,较账面净资产38,165.67万元,增值29,714.33万元,增值率77.86%。资产基础法下,检测中心股东全部权益价值评估值为40,820.29万元,增值2,654.72万元,增值率6.96%。请申请人补充说明并在募集说明书中补充披露:  (1)收益法下,预测期收入增长率、毛利率、费用率、折现率等主要评估参数选取的依据及谨慎合理性,结合标的资产过去三年业绩增长情况、费用率情况等说明本次收益法评估结论的合理性。  (2)资产基础法下,结合长期股权投资所涉公司的业务开展、经营业绩及资产状况,说明长期股权投资评估增值近50%的原因及合理性。  (3)说明本次评估选择收益法作为评估结论的原因及合理性。  (4)结合拟收购资产未来的整合安排,说明在评估拟收购资产时,是否考虑了未来的协同效应,评估假设是否与所处的环境、经营状况及资产状况等因素相匹配。  (5)对比同行业可比上市公司及可比交易案例,说明本次评估增值率的合理性及谨慎性,交易对价的公允性。  请保荐机构发表明确核查意见。  3、本次募集资金13,820.00万元用于年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目。请申请人补充说明并在募集说明书中披露:(1)本次募投项目的具体建设内容,具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据、测算过程及其谨慎性,募集资金投入部分对应的投资项目,各项投资构成是否属于资本性支出。(2)截至本次发行董事会决议日前,募投项目建设进展、募集资金使用进度安排、已投资金额、资金来源等情况,并请说明本次募集资金是否会用于置换董事会决议日前已投资金额。(3)本次募投“年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目”与前次募集资金投资“高性能外加剂建设项目”的区别和联系,与现有业务的区别及联系。截至2018年末,前次募投“高性能外加剂建设项目”累计产能利用率为18.38%,请说明前次募投项目产能利用率较低、报告期内相关产能利用率逐年下降的情况下,启动建设“年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目”的必要性、合理性。(4)募投项目达产后的新增产能情况,对比公司固定资产规模及现有产能规模说明本次募投项目投资规模及新增产能确定的合理性,请申请人说明是否具有必要的人员、技术、资源、市场等储备,并请结合行业竞争状况、市场容量、在手订单或意向性协议、现有客户等情况,详细论证新增产能消化的具体措施。(5)募投项目预计效益测算依据、测算过程及合理性,结合行业竞争状况、市场容量、业务拓展情况、合同签订和实施情况,说明预计效益的谨慎性,并说明新增资产未来摊销及折旧情况及对公司业绩的影响。请保荐机构核查并发表明确核查意见。  4、申请人2017年首发上市,募投项目部分尚未建成,且效益未达预期。请申请人补充说明:(1)前次募投项目目前建设进展,是否存在延期,如存在,是否履行审批程序及信息披露义务。(2)前次募投项目效益未达预期的原因及合理性,结合前述情况说明未达预期的原因是否影响本次募投项目的实施及效益实现。请保荐机构发表明确核查意见。  5、请申请人补充说明:(1)报告期内申请人是否设立各类基金或有限合伙企业,如有,请补充设立的各类基金或有限合伙企业的权利义务约定情况,包括但不限于设立目的、投资方向、投资决策机制、收益或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的情况,说明公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围,其他方出资是否构成明股实债的情形。(2)公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况,本次发行董事会决议日前六个月至今,申请人是否存在设立或投资各类产业基金、并购基金的情况,未来三个月内是否有设立或投资各类基金的安排,结合公司主营业务说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资(包括类金融业务,下同)情形,对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金量的必要性。请保荐机构对上述事项发表明确核查意见,并说明公司是否存在变相利用募集资金投资类金融及其他业务的情形。  6、根据申请文件,本次募集资金部分将用于收购江苏省建筑工程质量检测中心有限公司58%股权,本次主要交易对手方为江苏省建筑科学研究院有限公司,为上市公司实际控制人缪昌文持股并担任董事长的关联方,本次交易前,建科院持有检测中心79%的股权。请申请人:(1)补充披露上市公司前期是否与检测中心存在关联交易,双方原有的合作模式;(2)说明本次关联交易的背景和必要性,是否履行必要的决策程序,以及双方对标的公司的经营管理安排,实现协同效应的具体措施;(3)说明检测中心经营相关的资质是否齐备;(4)本次收购增值率较高,说明关联交易价格是否公允,以及仅收购58%股权的原因及合理性。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  7、报告期各期末,申请人存货及应收账款逐年增加,且存货周转率大幅低于同行业,应收账款周转率亦低于同行业平均水平。请申请人补充说明:(1)库存管理制度及报告期是否存在存货毁损、滞销或大幅贬值等情况,存货周转率大幅低于同行业平均水平的原因及合理性,结合存货产品类别、库龄分布及占比、同行业上市公司情况、相关存货成本及同类产品市场价格,定量补充说明并披露存货跌价准备计提的充分性。(2)应收账款期后回款情况,结合业务模式、客户资质、信用政策补充披露应收账款大幅增长且应收账款周转率低于同行业的原因,结合上述情况及同行业可比上市公司对比分析应收账款水平的合理性及坏账准备计提的充分性。请保荐机构及会计师核查并发表意见。  8、2018年,申请人营业外收入大幅上涨,主要系公司租用控股股东江苏博特位于南京市江宁区东山街道上访老集镇片区的生产经营场所被实施拆迁收到归属于公司的设备补偿款和拆迁补偿费。请申请人补充说明拆迁补偿的具体内容,该等拆迁所涉的生产线及报告期内对应销售情况,说明前述拆迁生产线是否影响公司正常生产经营。请保荐机构发表明确核查意见。  9、报告期各期末,发行人在建工程分别为17,556.43万元、22,320.54万元、5,061.82万元,请申请人补充说明报告期各期在建工程的主要内容,是否存在已达预定可使用状态未及时转固的情形。请保荐机构及会计师发表明确核查意见。  10、最近两年申请人经营活动现金流为负数。请申请人补充说明并在募集说明书中披露最近两年经营活动现金流为负数的原因及合理性,与净利润的匹配性。请保荐机构及会计师发表明确核查意见。  11、根据申请材料,申请人报告期内各类产品的产能、产量存在前后不一致情形,请申请人补充说明并披露出现不一致的原因。请保荐机构发表明确核查意见。  十二、铜陵精达特种电磁线  1.根据申请文件,申请人子公司报告期内受到安全生产部门处罚。请申请人补充说明:母公司及合并报表范围内子公司在报告期内受到行政处罚的情况,整改落实情况,公司内控是否健全有效,行政处罚是否构成本次发行障碍。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  2.根据申请文件,申请人实际控制人、前董事长李光荣因涉嫌行贿罪,被长沙市望城区人民检察院批准执行逮捕。请申请人补充说明:(1)该事件具体案情和最新进展情况,是否涉及公司现任董事和高管人员;(2)是否存在实际控制人控制权变更的风险;(3)结合前述情况,以及李光荣曾在申请人任职情况,说明该事件对申请人重大决策及生产经营的影响,申请人本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  3.根据申请文件,申请人于2018年12月受让关联方特华投资控股有限公司(以下简称“特华投资”)持有的上海富友金融服务集团有限公司(以下简称“富友集团”)3.601%股权。请申请人补充说明:申请人购买富友集团3.601%股权的原因、合理性、必要性,交易价格是否公允,是否履行相关内部程序,是否存在损害上市公司其他股东合法权益的情形。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  4.根据申请文件,公司控股股东持有的股票存在高比例质押。请申请人补充说明:(1)上述股票质押获得资金的具体用途;(2)前述股票质押的质押价格,是否存在平仓风险;(3)说明前述质押所对应的债务情况,结合控股股东、实际控制人的财务状况说明是否存在无法履行到期债务导致质押股权被处置的情形,申请人是否存在控制权变更的风险。请保荐机构和申请人律师发表核查意见。  5.公司2017年、2018年收入利润平稳,但经营活动现金流量净额分别为-4.33亿元和7.87亿元。请申请人在募集说明书“管理层讨论与分析”中结合原材料价格、市场环境、公司产能变化、货款账期及催收政策等因素,进一步分析披露公司2017年应收款项大幅增长、近两年现金流大幅波动的原因。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  6.请申请人在募集说明书“管理层讨论与分析”中补充说明自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司实施或拟实施的财务性投资(包括类金融投资,下同)情况,是否存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形,并将财务性投资总额与本次募集资金、公司净资产规模对比说明本次募集资金的必要性和合理性。  同时,结合公司是否投资产业基金、并购基金及该类基金设立目的、投资方向、投资决策机制、收益或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的情况,说明公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围,其他方出资是否构成明股实债的情形。  请保荐机构及会计师发表核查意见。  7.请申请人在募集说明书“管理层讨论与分析”中披露本次募投项目募集资金的预计使用进度;本次募投项目建设的预计进度安排;本次募投项目具体投资构成和合理性,以及是否属于资本性支出,是否包含董事会前投入;本次募投项目的经营模式及盈利模式;本次募投项目的实施主体,若是非全资子公司,请说明实施方式,其他股东是否同比例增资,如不是同比例增资,请提供增资的定价依据及审计报告或评估报告。同时说明未选用全资子公司作为募投项目实施主体的原因及合理性。  请保荐机构发表核查意见,对上述事项是否存在损害公司中小股东利益的情况发表意见。  8.请申请人补充披露目前公司为合并报表范围外企业提供担保的情况,对方是否提供反担保,是否符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。  9.请申请人补充说明,公司及其控股股东或实际控制人最近12个月内所作出的重要承诺及履行情况,尤其是承诺未实际履行或变更履行及其进展情况,补充说明申请人是否存在《上市公司证券发行管理办法》第十一条第(四)项、第(六)项不得公开发行证券的情形。请保荐机构和申请人律师发表核查意见。  十三、山西同德化工(行情002360,诊股)  1.请申请人以列表方式补充披露报告期内受到的行政处罚情况和整改情况。请保荐机构和申请人律师核查,并就申请人是否符合《上市公司证券发行管理办法》第九条的规定以及内控制度的有效性发表明确意见。  2.申请人控股股东持有的股票存在部分质押的情形。请申请人补充披露:(1)控股股东股权质押的原因、资金具体用途、约定的质权实现情形、实际财务状况和清偿能力等情况;(2)股权质押是否符合最近监管规定,在压力测试情景下尤其是极端市场环境下,是否存在因质押平仓导致的股权变动风险,是否制定维持控制权稳定的相关措施及有效性;(3)结合前述情形以及主要股东的认购计划,补充披露控制权变更的风险。请保荐机构发表核查意见。  3.申请人报告期内主营业务以工程爆破和工业炸药为主。请申请人:(1)分业务说明各自的经营模式、主要下游客户、收入确认政策;(2)2018年度民爆产品82.65%为省内业务。请申请人结合行业特点、区域特点、同行业对比情况说明是否存在地域集中导致的经营风险;(3)报告期内工程爆破业务毛利率保持在50%以上,请申请人从收入、成本角度说明工程爆破业务毛利率核算是否准确,申请人报告期内毛利率持续大幅高于同行业平均水平的原因及合理性,未来是否存在下滑风险;(4)2019年1季度经营业绩相比历年同期是否存在大幅下滑的情况;(5)山西中地地质工程公司的详细情况及与申请人的业务合作情况,2017年起成为申请人第一大客户的原因及合理性;(6)报告期内申请人关联方及关联交易的披露是否准确完整;对同联民爆的关联交易金额连续上升的原因及合理性;报告期内是否存在关联交易非关联化的情况。请保荐机构及申请人会计师详细说明核查过程及核查结论。  4.根据申请材料,申请人报告期内存在持股股权投资公司的情况。请申请人详细说明:(1)最近一期末是否存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形;(2)本次发行董事会决议日前六个月至今申请人实施或拟实施的财务性投资情况;(3)报告期内是否投资产业基金、并购基金。公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围,其他方出资是否构成明股实债的情形。请保荐机构及申请人会计师核查并发表意见。  5.申请人2014年发行股份购买同德爆破45%股权,截至本次申报,同德爆破为申请人100%持有持股的子公司。同时报告期内申请人存在收购同德民爆等公司的情形。请申请人说明:(1)报告期内历次收购的详细情况,包括收购标的、交易过程、交易对方、交易方式、交易作价及评估情况、标的经营及财务状况;(2)2018年末合并报表商誉原值20,876.39万元,商誉减值准备15,768.40万元。结合形成商誉的相关资产及经营情况说明商誉减值准备是否充分计提。请保荐机构及申请人会计师核查并发表意见。  6.申请人本次拟募集资金用于年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目。请申请人说明:(1)本次募投项目是否属于国家淘汰或限制落后产能行业;(2)是否需要取得有权机关生产许可证,相关许可证是否在有效期内、本次募投项目新增产能是否在相关生产许可证核定生产许可能力内。请保荐机构发表核查意见;(3)各个募投项目的实施主体、实施地点、募集资金的具体用途,是否存在用于非资本性支出;(4)预计的产能消化措施及效益测算依据。请保荐机构核查并发表意见。  7.请申请人补充披露截至最近一期末的股份回购情况,是否对本次可转债发行造成影响。请保荐机构及申请人会计师核查并发表意见。.klinehk{margin:0auto20px;}  来源为金融界财经频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!  今年是京津冀协同发展战略实施五周年,今年确定的88项重点工作进展如何?河北雄安新区建设、北京非首都功能疏解、基础设施建设等方面有哪些亮点?下一阶段的重点工作有哪些?  近日国家发展改革委地区司在雄安新区组织召开京津冀协同发展工作现场会,来自京津冀三省市,教育部、科技部、工信部、财政部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、商务部、国家卫健委等14个部委及国家铁路集团有限公司等有关部门负责人介绍了相关情况。  国家发展改革委地区司负责人表示,今年以来,在各方共同努力下,京津冀协同发展各项工作不断取得新进展。但也要看到,京津冀协同发展已经进入到滚石上山、爬坡过坎、攻坚克难的关键阶段,需要下更大气力推进各项工作。下一步,要进一步提高政治站位,增强工作协同性,加强重大问题研究,对照今年重点工作任务,狠抓落实,推动京津冀协同发展不断取得新进展新成效。  【亮点一】雄安新区67个重点项目今年开工  驱车穿行在雄安新区,“千年秀林”郁郁葱葱,华北明珠白洋淀波光粼粼。在京雄城际铁路雄安站施工现场,塔吊林立、场面壮观;作为雄安新区起步区北部重要的防洪设施,南拒马河防洪治理工程现场重型工程车、吊车、运输车往来穿梭……  雄安新区改革发展局负责人介绍,目前南拒马河防洪治理工程(容城段)、白洋淀引黄大树刘庄泵站工程、容西混凝土搅拌站等20个重点建设项目先后组织进场施工,另有31个项目前期工作进入初步设计及施工图设计阶段。今年要推进共计67个既定重点项目和20个配套服务及企业类一般性项目。  【亮点二】央企完成雄安新区建设项目40亿元  国资委相关司局负责人介绍,截至2019年上半年,有14家央企在雄安新区注册成立子公司。多家央企初步提出在新区布局高新技术产业和现代服务业的总体构想。  据不完全统计,央企目前按照雄安新区规划纲要等部署,配合新区党工委管委会,已完成各类工程项目94个,完成投资大约40亿元,正在建设的项目有149个,计划投资总额339亿元。  【亮点三】雄安新区创新要素资源加速集聚  雄安新区以智能城市建设为牵引推进项目建设,推动中国移动、中国电科、百度等企业设立5G、无人驾驶等领域的研发中心和创新中心,加快集聚新一代信息技术企业。中国移动产业研究院、中国电科网络空间安全研究院等28个项目入驻雄安新区市民服务中心。眼神科技、首航节能(行情002665,诊股)等12个中关村(行情000931,诊股)高技术企业将总部转移到新区或在新区设立机构。100多家在京企业与新区达成近200个意向合作项目。  工业和信息化部相关司局负责人表示,支持在京科研机构和创新平台有序向雄安新区疏解,在智慧实验室、开放平台等方面支持雄安新区空间网络与安全创新研发中心建设。  农业农村部发展规划司负责人说,中国农业科学院与雄安新区、河北农业大学、河北省农林科学院签署农业科技战略合作协议,探索建设农业领域国家级实验室,搭建农业科技创新成果转移转化基地和研发平台。  【亮点四】北京援建雄安新区的“三校一院”项目9月开工  北京市协同办负责人介绍,北京援建雄安新区的交钥匙项目“三校一院”(分别由北京市北海幼儿园、史家胡同小学、北京四中、宣武医院提供支持)将在9月30日前开工。  国家卫健委规划司负责人介绍,中日友好医院建立远程医疗中心,与雄安新区三县医院组建远程医疗平台,实现远程医疗网络联通。  【亮点五】白洋淀生态环境修复与治理加快推进  据水利部相关司局负责人介绍,通过南水北调、引黄入冀补淀,实施白洋淀生态补水,今年汛前白洋淀水位达到7.3米,有效改善了新区水生态环境。  今年5月,农业农村部在白洋淀组织开展了海河流域禁渔期制度启动仪式。白洋淀作为海河流域的重要湖泊,实施为期两个半月的禁渔期制度。  新区谋划实施唐河污水库污染治理与修复、白洋淀生态环境治理与修复等6大类45个生态项目,加快推进78个淀边村环境综合治理,严格生态环境监测和督查执法,白洋淀湖心区断面水质稳定达到Ⅳ类,湖心区水质主要污染物实现“双下降”。  【亮点六】京雄城际9月30日开通北京西站至新机场站段  据国家铁路集团有限公司相关负责人介绍,京雄城际铁路已开始静态验收工作,计划9月30日开通北京西站至新机场站段,2020年11月开通至雄安新区。  京张高铁已全线铺轨贯通,计划今年9月联调联试,12月31日开通。张呼高铁已开展联调联试,计划年底开通。大张高铁计划11月开通。  京雄商高铁项目今年开工,新增投资1010亿元。积极推进京沪第二通道天津至潍坊段、忻雄高铁等重大项目前期工作,对应投资790亿元。  【亮点七】北京非首都功能疏解有序推进  据介绍,今年1至6月北京共退出一般制造业企业297家,疏解提升市场37个、物流中心16个。北京建筑大学、北京信息科技大学、北京城市学院等高校累计从中心城区向外转移师生超过3万人。北京电影学院怀柔校区正在加快新校区建设。天坛医院新院区实现运行,老院区搬迁腾退。同仁医院亦庄院区扩建项目、安贞医院通州院区加快建设。人口规模调控成效明显,2017年、2018年连续两年实现负增长。  农发行、工商银行(行情601398,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)、光大银行(行情601818,诊股)等已将下属的电子银行、数据中心、呼叫中心等劳动密集型机构布局在京外。邮储银行已将数据中心、客服中心等部分职能及人员从北京迁至合肥、成都等地。  【亮点八】京津冀经济结构不断优化  据介绍,北京科创中心建设大力推进,今年1至5月专利授权量达125万件,中关村示范区规上企业研发费用同比增长17.9%。天津市先进制造业快速发展,今年上半年战略性新兴产业增加值同比增长5%,高于工业增加值1.7个百分点。河北省产业结构调整步伐加快,上半年压减钢铁、煤炭产能602万吨和474万吨。  数据显示,上半年雄安新区来自北京的注册企业314户,注册投资额257亿元。  【亮点九】大气质量继续保持历史同期较好水平  据生态环境部相关司局负责人介绍,目前正在系统推进雄安新区相关的生态环境保护工作,包括水污染治理、土壤污染治理、固体废物治理等。雄安新区已被纳入“无废城市”建设试点,以加强水污染和固体废物治理等。  今年上半年,京津冀区域内13个主要城市PM2.5平均浓度57微克/立方米,继续保持历史同期较好水平。京津冀及周边地区大气污染综合治理持续推进,每天有2000多人在开展大气污染防治相关的监督检查工作,包括工业污染防治、扬尘管控、机动车污染治理等。  京津冀三省市开展大规模植树造林,共完成造林超过600万亩。雄安新区完成2019年春季造林6万余亩,累计造林17万多亩,植树1200余万株。  【亮点十】2020年津石高速全线完工,津冀港口群加强协同  公路方面,津石高速河北段进展顺利,预计将于2020年建成通车,天津段已开工建设,力争2020年底完工。  京雄高速河北段、荣乌高速新线京台至京港澳段、京德高速京冀界至津石段争取年度内开工建设。  港口方面,天津港(行情600717,诊股)降费提质取得成效。未来天津港将优化功能定位,加强与河北省黄骅港、曹妃甸港的合作。  天津加快建立天津口岸与雄安新区货物快速通关机制,打造雄安新区高效便捷的出海通道,天津港在雄安新区设立服务中心。.klinehk{margin:0auto20px;}  来源为金融界财经频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!  近日,南航集团收到国务院国资委批复,原则同意公司股权多元化改革方案。记者从签约会上获悉,广东省、广州市和深圳市政府确定了三方投资主体各以现金100亿元增资南航集团。同时,按照国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知规定,将增资前南航集团10%的国有股权换至社保基金会。.klinehk{margin:0auto20px;}  据数字水泥网最新统计,本周全国水泥市场价格环比回落0.3%,这已是连续7周出现环比下滑。本周水泥库容比为62.81,环比小幅下滑。价格下跌区域有浙江、河南、重庆和青海等地,幅度20-40元/吨;价格出现上涨是黑龙江哈尔滨,报涨10元/吨。7月中下旬,随着雨水天气减少,国内水泥市场需求环比略有提升,市场价格虽继续下行,但跌价范围和幅度均有缩小。7月底8月初,尽管市场仍未走出淡季,但考虑到接下来的高温天气对市场成交影响将会弱化,所以后期大多数地区水泥价格将会企稳,进入8月下旬,水泥价格有望陆续回升。.klinehk{margin:0auto20px;}  在2019年中国资产管理年会上,银行业协会副秘书长白瑞明表示,协会听取了银行内部意见,向监管部门有几点呼吁:1、根据各家银行理财存量,按照一行一策,有针对性出台非标等政策;2、给予银行理财税收优惠政策,建议不同市场参与者能够得到公平对待;3、明确银行理财子公司的操作指引。.klinehk{margin:0auto20px;}  来源为金融界财经频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!  为切实解决当前山东财政科研项目资金管理中存在的“难点”“痛点”“堵点”,赋予科研人员更大的自主支配权,山东省日前出台《关于进一步完善财政科研项目资金管理的若干措施》,提出进一步扩大财政科研项目劳务费开支范围,完善项目科研人员薪酬激励制度。  在科研项目劳务费开支方面,山东规定,进一步扩大财政科研项目劳务费开支范围。除科研项目组成员以外,参与项目研究的研究生、博士后、访问学者、编制外人员以及聘用的在职研究人员、退休返聘人员、科研辅助人员等参与者的劳务费,均可在项目经费中列支。对科研项目长期聘用、无其他固定收入来源的科研人员,其劳务合同中的工资、社会保险补助等纳入劳务费科目列支。  在项目科研人员薪酬激励制度方面,山东提出,全时全职承担重大技术攻关、成果转化或平台建设任务的项目负责人以及高层次人才,用人单位可按规定对高层次人才实行绩效工资分配倾斜、年薪制、协议工资制和项目工资制,所需经费允许在项目经费中列支并单独核定。  此外,山东鼓励高校科研院所承担地方政府、企业或其他社会组织横向科研项目。横向委托项目完成后获得的净收入,按合同约定进行分配和提取报酬,合同中无约定的,全部留归项目组成员自主分配。.klinehk{margin:0auto20px;}  金融界网站讯2019年7月19日,金晶集团“至纯”产品发布会在深圳华侨城大酒店举行,本次发布会由金晶集团山东金晶科技(行情600586,诊股)股份有限公司主办,共邀请了协会领导、行业专家、设计师、建筑装饰企业以及用户代表100多人参加,共同见证了金晶创新研发的“至纯”产品。  发布会首先由金晶集团山东金晶科技股份有限公司总经理曹廷发先生致辞,他在致辞中讲到:十四年前,中国第一片超白玻璃在金晶下线!从此,“超白”成为金晶一张靓丽的名片!十四年来,金晶从深圳出发,引领着超白玻璃的创新应用,走向了全球市场,得到了广大用户的认可和信任,获取无数荣耀和掌声。今天,我们再次相聚深圳这片充满了无限活力、创新和机遇的热土,举行“至纯”产品发布会,希望能和大家共谋新发展,再铸新辉煌。  金晶集团山东金晶科技股份有限公司总经理曹廷发先生致辞  中国建筑(行情601668,诊股)玻璃与工业玻璃协会秘书长周志武先生受邀出席并致辞,他代表行业协会向金晶集团“至纯”产品上市表示祝贺,并倡导行业企业用科技创新驱动企业活力,不断满足高品质市场需求。  中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长周志武先生致辞  广东省玻璃行业协会秘书长陈林先生在致辞中对金晶集团“至纯”产品上市表示祝贺,并期待金晶“至纯”产品能和协会众多会员单位形成深度的合作关系。  广东省玻璃行业协会秘书长陈林先生致辞  “随着超白玻璃应用的不断深入,用户对超白玻璃品质需求不断提升。金晶秉承以客户需求为驱动的价值主张,创新研发了“至纯”产品,“至纯”以极高的纯度、自然质感的颜色将为用户带来震撼的视觉效果和极高的安全保障”。  金晶集团玻璃事业部玻璃营销中心总经理王文浩先生演讲  金晶集团玻璃事业部玻璃营销中心总经理王文浩先生在演讲中讲到,“至纯”是金晶推出的高端超白玻璃品牌产品,主要应用于高端内外装、陈列展示、精品水族、品质家具以及工艺品领域;“至纯”采用更纯净的原材料、更先进的技术配方、更严格的工艺管理,色彩还原度、断面亮度均大幅提高,铁含量大幅降低,“淡蓝光边更自然更透更亮更安全”是其品质的最好诠释。  天津北玻玻璃工业技术有限公司销售总监李春超先生以《超级玻璃质赢未来》为题,分享了北玻超级玻璃应用方案实践历程,并对超白超大玻璃发展趋势做了解析;他讲到北玻超级玻璃和金晶超白玻璃一起成长,共同征战,创造了许多经典应用案例;金晶“至纯”的上市,将有助于双方产品和品牌的进一步融合共赢。  天津北玻玻璃工业技术有限公司销售总监李春超先生演讲  可乐丽(中国)有限公司中国区市场经理王幼岑先生以《SentryGlas®Xtra“至纯”结合的应用前景》为题,对SGP胶片PLUS系列“Xtra”产品进行了系统介绍,并对“Xtra”和“至纯”产品结合的应用前景进行了展望,一直以来SGP胶片和金晶超白玻璃的优势叠加,获得了众多用户的高度认可;可乐丽的Xtra加上“至纯”这对完美组合将给用户呈现至高无尚的品质体验。  可乐丽(中国)有限公司中国区市场经理王幼岑先生演讲  发布会还邀请了新李英玻璃工藝(深圳)有限公司集团总裁李建华先生作为客户代表发言,他对“至纯”产品上市后的市场前景充满信心,希望和金晶共同探讨“至纯”应用新理念、合作新模式,为用户提供品质、高效的服务。  中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长周志武先生和金晶集团山东金晶科技股份有限公司曹廷发先生共同为“至纯”产品揭幕,在参会嘉宾的热烈掌声中金晶“至纯”精彩亮相。广大嘉宾对“至纯”产品的品质给予了高度评价,他们纷纷表示,目前市场上超白玻璃产品良莠不齐,用户对高品质超白玻璃选用非常迫切。在国家大力推进供给侧改革以及玻璃行业积极倡导科技创新的浪潮下,金晶此次发布“至纯”品牌,对于高品质超白玻璃的需求具有很好的引导效应,市场前景十分看好,期待金晶集团能以更多的创新产品,为创造美好生活而不懈努力。  “至纯”产品揭幕  发布会还展示了金晶蓝颜色玻璃和在线Low-E,离线Low-E,三银汽车镀膜玻璃等新产品,彰显了金晶集团持续进行产品结构调整,不断研发创新,坚定走高端化差异化产品路线的企业发展定位。.klinehk{margin:0auto20px;}  来源为金融界财经频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!  在2019年中国资产管理年会上,银行业协会副秘书长白瑞明表示,对商业银行理财转型有以下几点建议:一是银行理财应重塑消费体系,增强获客能力,打破刚兑,丰富投资者分类,加强客户分层,为客户提供差异化服务。二是丰富和拓展净值化产品体系。三是构建宏观中观微观全方面的投研体系。四是完善运营体系,适应客户需求。五是尽快推进银行理财子公司的加快落地,以独立法人形式运营,隔离风险。.klinehk{margin:0auto20px;}  来源为金融界财经频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!  在2019年中国资产管理年会上,银行业协会副秘书长白瑞明表示,银行理财具有四个特点:一是规模稳定、投资风格整体稳健,新发行理财产品以中低风险为主。二是以个人理财为主,同业理财规模和占比呈现下降态势。三是践行普惠金融、确保资产的增值保值。四是积极服务实体经济,支持服务国家发展战略。.klinehk{margin:0auto20px;}  来源为金融界财经频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!  第一批95后刚刚大学毕业,就已经可以在购房均价接近500万的一线城市拥有一套自己的房子?  7月19日,贝壳找房发布95后买房数据,称95后在购房均价接近500万的一线城市中,购买占比越来越多,并且其中超四成还是全款。    扎不扎心?意不意外?反正基金君已经酸了,酸了~~~~  95后网友炸锅:我是一个假的95后  95后买房数据发布后,95网友们直接把这个话题聊上了热搜。  不少网友表示,95后能在一线城市全款买房大多是"拼爹"。还有网友分析,主要是有钱的70后被限购,自己95后的孩子在一线城市读大学,有户口又不限购,所以就全款买了。    虽然不少网友质疑这个报告数据,但是也有网友爆料称,自己的舅舅2019年上半年四处借钱要给刚上大三的儿子买房,因为儿子说自己的很多同学家里已经给他们买好了。    对于还没大学毕业就能拥有一套500万的房子的95后,已过而立之年的85后网友表示,贫穷的85后哭了。    85后仍然是购房主力  报告称,从购房人数看,以北京为例,2015-2019年,95后购房比例增幅最大。85后是主力购房人群,而75后购房比例持续走低。    从数据上来看,85后占购房人数的60%以上,仍然是购房的最强主力;而75后购房人数近4年来逐年走低,已经从32.7%下降至21.9%。  "祖国的花朵"95后正在成为购房的新兴人群,从2015年的1.4%暴增到2019年的12.4%。  95后拼爹买房  但仍有近20%的95后买房靠自己  报告的数据显示,虽然44.3%的一线城市95后购房人群买房时会选择全款购买,但是新一线和二线城市95后购房人群更倾向于商贷模式。在拼爹买房的年代,仍有17.61%的95后买房完全靠自己。    95后也不是掏空父母荷包的鼻祖。根据数据显示,75后自己买房的比例最高,约占52.46%,但是仍然有32.79%的75后是靠自己和父母一起购买的;到了85后,靠父母和自己的积蓄一起买房的比例就上升到了56%,也就是说超过一半以上的85后买房都需要父母的资助。  令人惊讶的是,仍有17.61%的95后买房表示靠自己买房。  1.5亿95后正在成为奢侈品消费的中间力量  当你还在惊讶95后全款买房的时候,商家们早已瞄准了这一群体规模接近1.5亿的95后。    早在2018年,贝恩咨询公司(Bain)的一份报告显示,2017年,85%时尚奢侈品销售额增长来自“千禧一代”(出生于1985年至1995年之间)和“Z世代”(出生于1995年后)网购消费者。  该公司表示,到2025年,“千禧一代”和“Z世代”消费者将产生奢侈品市场45%的销售额,并且中国、中东、拉丁美洲和东欧等新兴市场的对奢侈品的需求将显著推动该市场的增长。  其中,中国天猫的奢侈品销售增长正表明了这一点。2017年8月,天猫还推出了奢侈品平台LuxuryPavillion,针对中国千禧一代消费者,目前该平台已经有70个品牌,蒂芙尼就是其中之一。  根据今年年初的一项调查中,咨询公司OC&CStrategyConsultants发现,有超过半数的95后每年在奢侈品上的花费超过5万元人民币。而80后及90后之中到达这一消费水平的比例只有32%,而60后及70后则为34%。  数据显示,中国奢侈品市场年销售额达五千亿,占整个市场的三分之一。其中中国的95后,千禧一代已经成为全世界最舍得花钱购买奢侈品的人群。  对此,Gucci,普拉达等主流豪奢品牌加大了对中国市场的分割,并表示有三分之一的收入来自年轻的中国消费者。    莫欺少年穷。精明的商家早已明白,他们看重的不是95后自身的造血能力,而是他们的消费观念带来的消费升级的新机遇,以及他们背后的六个强大的荷包。.klinehk{margin:0auto20px;}  在2019年中国资产管理年会上,中国证监会原副主席屠光绍提出表示,第一,明确资管行业转型发展的一个方向:促进直接融资的发展,在融资结构中,要提高直接融资比例,在直接融资中,要提高股权融资比例,在股权融资中,要提高长期资金来源的比例。第二,拓宽资管行业发展的两个路径:公墓市场和私募市场。第三,促进资管行业转型发展要有利于提高三个比例。第四,支持资管行业发展的四个因素,明确的政策导向和配套措施,资管行业自身的转型发展能力,不断优化的行业发展环境,与时俱进的行业监管方式。.klinehk{margin:0auto20px;}  来源为金融界财经频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!  19日下午在国务院新闻办举行的政策例行吹风会上,财政部资产管理司司长陆庆平表示,近期将有6600亿元国有资本划转充实社保基金。.klinehk{margin:0auto20px;}  在2019年中国资产管理年会上,金融委办公室秘书局局长陶玲表示,监管目前已形成三个方面共识:一是净值化、打破刚兑、去通道资管新规基本要求没有变;二是行业也认识到落实整改难以一蹴而就,要考虑机构实际情况,给予配套措施。三是各方面继续推动监管合作,公平竞争,消除制度性洼地。.klinehk{margin:0auto20px;}  来源为金融界财经频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!  7月20日消息,“2019中国资产管理年会”今日在上海召开,本次年会的主题为“金融供给侧结构性改革与高质量发展”。原中国投资有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理屠光绍发表题为《资管行业转型发展与融资体系结构优化》的演讲。  屠光绍表示,支撑资管行业转型发展的四个因素分别是,明确的政策导向和配套措施;资管行业自身的转型发展能力;不断优化的行业发展环境;与时俱进的行业监管方式。  对于拓宽资管行业转型发展的两条途径,屠光绍对“公募市场”和“私募市场”的变化提到了三个方面,其中,要变监管套利的各种“通道”为满足资产配置和各类投资需要的不同“渠道”。.klinehk{margin:0auto20px;}  来源为金融界财经频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!  中国新闻出版广电报微信公号7月20日消息,7月15日至7月17日,国家新闻出版署约谈了咪咕阅读、天翼阅读、网易文学、红袖添香网、起点中文网、追书神器、爱奇艺文学等12家企业,对近期发现的网络文学内容低俗问题,提出严肃批评,责令全面整改,要求相关单位立即下架存在问题的网络小说,停办征文活动,清理低俗宣传推介内容,健全内容把关机制。  国家新闻出版署有关负责人指出,网络文学作为重要的文艺出版形态,要认真贯彻习近平总书记关于文艺创作工作的一系列重要指示精神,始终坚持与时代同步伐、坚持以人民为中心、坚持以精品奉献人民、坚持用明德引领风尚,唱响主旋律,传播正能量。近期主管部门加大对网络文学的监管力度,多数重点网站积极落实管理要求,着力改进内容管理,整体质量有所提高。但部分网站仍充斥低俗标题或配图,一些网站在小说简介上刻意通过带有暗示性、挑逗性、刺激性内容诱导用户;有的网站设置“主编推荐”“全网热销”栏目,大量推介模式雷同、情节荒诞的作品;有的网站开展“一夜暴富”征文活动,宣扬拜金主义、享乐主义;个别网站为逃避平台内容审查责任,利用平台引流、使用即时聊天工具传播淫秽色情内容。这些问题败坏了行业风气,伤害了广大读者利益,产生了恶劣的社会影响。对此,国家新闻出版署将联合相关部门严肃查处,深入整治,着力营造清朗的网络空间。.klinehk{margin:0auto20px;}  来源为金融界财经频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!  据国家卫健委官网消息:7月19日傍晚,河南省三门峡市义马市气化厂发生爆炸事故,造成人员伤亡。国家卫生健康委高度重视,快速派出卫生应急办公室有关负责同志和两批国家医疗卫生应急专家组赶赴当地,加强救治力量。国家专家组由北京协和医院、北京大学人民医院、北京天坛医院、北京积水潭医院、北京回龙观医院、郑州大学附属第一医院的重症医学、急诊、骨科、烧伤科、神经外科、心理干预等15名专家组成。  事故发生后,当地卫生健康部门立即启动卫生应急响应,组织开展现场抢救和伤员转运收治工作。河南省卫生健康委负责同志带领省级医疗专家组,迅速抵达现场,协调指导伤员救治工作。  目前,19名重伤员分别收治在义马市、洛阳市5家医院。国家、省、市医疗专家组成联合专家组,对伤员逐一会诊评估,实施一人一策,全力救治。.klinehk{margin:0auto20px;}  来源为金融界财经频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!  在2019年中国资产管理年会上,原证监会副主席屠光绍表示,促进资管行业转型发展要有利于提高三个比例:在融资结构中要提高直接融资比例;在直接融资中,要提高股权融资比例;在股权融资中,要提高长期资金来源的比例。.klinehk{margin:0auto20px;}  来源为金融界财经频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!  新华社哈尔滨7月20日电 题:“靠补、靠要”的空壳村活了——黑龙江这些乡村“卸包袱”谋振兴  新华社记者强勇  村级运转靠补、基础设施靠要,这样的空壳村是乡村振兴的“必解题”。全国首批农村集体产权制度改革试点、黑龙江省方正县探索空壳村“卸包袱”工程,对矛盾多发区采取“清化收”措施,加快空壳村“轻装”发展。  清:一些“老大难”问题有人管了  推进农村集体产权制度改革先要理清“家底儿”。2017年6月推进“卸包袱”之前,方正县67个行政村有稳定经营收入的不足一半,负债村超1/3,成了乡村振兴的拦路虎。  “农村集体资金、资产、资源‘三资’管理不规范,是普遍存在的问题。”方正县农村合作经济经营管理总站站长王忠说,一些新老矛盾并存,有的村子存在不愿管、不敢管现象,使守法守规的老实人吃亏。  由于历史原因,建国村不少土地资源、资产被低价发包或无偿占用。村民房治国10多年前与村里签了一份承包合同,150亩地50年费用仅1000元,村里人意见很大,问题多年来一直没解决。  建国村会计赵成介绍,这块地未经过公开竞价发包,程序不合法。去年村干部多次上门做房治国的工作,并考虑他这些年的投入,最后双方商定承包价格为每年10000元。“干部来了谈道理,也谈感情,俺对这个结果服气。”房治国说。  “卸包袱”的第一环节是“清”,即清理违约、无效合同。记者调查发现,在依法依规基础上,方正县充分发挥村干部和党员带头作用,做好政策宣讲员、矛盾化解员。全县认定违约、无效等合同1000余件,其中90%多的问题通过讲政策、摆道理稳妥解决。  王忠说,清查后的相关资源、资产重新发包,村集体增收380多万元,平均每村增收5.6万余元。  化:被讨债围堵的村支书不躲了  往年村级转移支付到账,天门村党支部书记鲍世军都要躲一阵子。“除了5万元转移支付,村里没啥收入,债主都集中到那时候来。”他说。  天门村的情况并非个例。乡欠村、村欠民、民欠村等债务交织,村干部疲于应对,既影响发展,又损害村党支部威信。还有一些乡镇政府和部门往来费用,经常算到村里,有的征地款等拖欠不给村里,基层一度苦不堪言。  方正县化解债务主要有“三招”。一是把清欠列为全县重点工作,从上而下推动,着重清理政府部门挂到村级的债务。二是按自愿原则,以顶账、抵账等方式,对村欠民、民欠村债务进行转化。三是对呆死账上报核销、对闲置资产拍卖或盘活,用所得收益还债。  “上级挂到村里的钱,有的长年累月,数目不小。”一些村干部告诉记者,这笔钱他们“很难要回来”。现在清欠工作由上向下推,效果很明显。  红星村安装路灯向种粮大户刘福财借了5000元,20多年一直还不上。推行“卸包袱”工程后,红星村增加了收入,还把土地确权中对刘福财新增土地的收费与部分欠债抵账,偿还本金、利息1万元,多年的矛盾得到解决。  截至目前,方正县化解债务3000多万元,许多村集体账面“由负转正”。天门村通过清欠、盘活资产等举措,一举偿还外债13万多元,甩掉了空壳村帽子。  收:乡村振兴的底气更足了  “卸包袱”过程中,方正县围绕农村最重要的土地资源发力,土地确权新增地源25万亩、地源收费2000多万元。并且试水农村土地经营权抵押等改革,盘活资源资产。全县负债村减至7个,95%以上的村实现有稳定经营收入,其中年收入10万元以上的村46个。  曾经负债23万元的沙河子村新增地源3262亩,多举措下从空壳村变为有积累村。在德善村,俊丰粮食产销合作社用农民的土地承包证向银行贷款100万元,解决了长期存在的资金难题。  一些村庄甩掉包袱后集中精力发展增收产业。鲍世军介绍,天门村食用菌菌包厂去年收入逾10万元。尝到甜头后,村里根据自身条件继续投入,选好4000平方米地块,发展梅花鹿养殖业。  村容村貌逐步改善。有的村坑洼多年的道路重新修缮,有的村路边的垃圾开始有专人负责清理回收。去年雨季,大水冲垮红星村的河堤,80多户村民的庄稼被淹,村里拿出3万元很快修好了堤坝。“这么快,在以前不敢想。”有被淹农户说。  红星村党支部书记董志鹏说,过去村里没钱没积累,“难当家,难办事,难说话”,村两委经常“有计难施”,现在有钱给村民办实事了,老百姓(行情603883,诊股)服气,心更齐了。.klinehk{margin:0auto20px;}  7月20日,南航集团在北京宣布正式实施股权多元化改革。在集团层面引入广东省、广州市、深圳市确定的投资主体广东恒健投资控股有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司、深圳市鹏航股权投资基金合伙企业(有限合伙)的增资资金各100亿元,合计增资300亿元,成为多元股东的央企集团。南航集团股权多元化改革,是第一家采取央企和地方合作模式,推进中央企业集团层面股权多元化改革的创新样本。.klinehk{margin:0auto20px;}  据上海发布消息,7月沪牌拍卖结果刚刚出炉:个人额度9200辆,参加拍卖人数164085人,比上月少1个人,中标率5.6%。最低成交价90000元,平均成交价为90119元,比上个月的89695元增加了424元。.klinehk{margin:0auto20px;}  企业普遍受益,红利转为动力  上半年社保降费1288亿元  本报北京7月19日电(记者孔德晨)城镇职工基本养老保险的单位缴费比例降至16%、阶段性降低失业保险和工伤保险费率……今年5月1日起,降低社保费率各项具体工作正式落地实施。记者从国新办19日召开的新闻发布会上获悉,上半年企业职工养老保险、失业保险、工伤保险实际减费达到1288亿元。同时,社保基金运行总体平稳,确保了各项社保待遇按时足额支付。

中国民生银行首席研究员温彬直言,目前商业银行。资本补充压力较大:一方面因为核销不良贷款、增加拨备计提,等使银行通过资本公积补,充资本受到约束,另一方面金,融监管加强使表外业务回表增加了银行资本消耗,因此,银行需要更多地通过外源性融资补充资本,以提高抗风险能力和服务实体经济能力

2019年度秀、前海开源再融资基金经理邱杰:在二季度小微加仓,并对持仓进行了一定调,增持了消费、有色等行业。从前十大重仓股来看,新进山东s金和格力电器为第一和第二大重仓股,美的集团、洋河股份和长安汽车也新进为前十大重仓股。同时,增持保利地产、金地集团和恩股份;减持吉比特和华证券。

  回顾9年部门决算开之路,2011年中央部门在同时段首次向社会公开决算表,到今年93个部门在统一平台集中“晒”账本;从最初公开2张表到如今8张表;从发布简单的财务收支数据,到如今机关运行经费、“三公”经费、工资福利、政府采购等关键信息统统亮相……中央部门决算公开不断加力、优化。

朋友多路走。值意的是,中外贸这“两个没有变”,有着强的现实基础

  错那,藏语意为“湖的前面”,位于西藏南部、喜马拉雅山脉东南,是西藏的边境县之一。错那县城距山南市区有225公里车程,距拉萨车程360多公里。

  祝广西壮族自治区兴旺昌盛!

  祝广西各族人民幸福安康!

  全国各族人民大团结万岁!

  中共中央

  全国人大常委会

  国务院

  全国政协

  中央军委

  2018年12月10日

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